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中共芜湖市委组织部2016年部门决算情况和“三公”经费支出决算情况说明
[ 字体:     时间:2017-09-28    来源:芜湖先锋网 ]

    一、部门主要职能

     市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职能:

     (一)研究和指导全市党的组织建设,特别是基层党组织建设;探索在城市、农村、机关等基层组织以及非公有制经济和社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理、发展工作,负责全市党代表联络工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强我市党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

     (二)研究和宏观指导全市党的组织制度及干部人事制度改革,制定和参与制定全市组织、干部、人才等工作的重要政策和制度。

     (三)提出对市委管理的领导班子调整配备的意见建议;组织实施青年干部、女干部、党外干部、少数民族干部培养、选拔、任用工作。负责全市县处级党政领导班子和县处级干部年度综合考核工作;负责市管干部和市管企事业领导人员的选拔、考察、任免、工资、退休等审批;负责市管领导班子后备干部及市管企事业领导人员后备人才管理和宏观指导;组织实施竞争性选拔市管领导干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作;指导领导班子思想政治建设。

     (四)负责全市党的机关、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联机关的公务员管理工作,负责全市选调生选拔、培养和宏观管理工作;负责援藏援疆干部的选派、管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置等事宜;负责师团职军转干部安置和全市军转安置工作的宏观指导。

     (五)负责全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育培训规划、任务;组织市管干部和中、青年干部以及组工干部的培训;指导全市干部教育培训工作;完成中央和省委的调学任务;负责全市干部网络培训工作。

     (六)制定全市人才工作规划和年度计划;协调制定和落实人才发展重大政策;加强人才工作宏观指导,统筹推进各类人才队伍建设;组织协调全市高层次人才培养、引进、使用和服务;组织实施引进海外人才、创新团队建设等重点人才工程,指导推进人才特区建设;对全市人才工作进行指导、督促和检查,协调开展人才工作宣传。

     (七)负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导,负责干部工作的督促检查; 对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办,及时向省委组织部和市委反映重要情况;负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查;对省委和市委管理的干部历史遗留问题进行初审和审查; 负责对市委管理干部因公、因私出国(境)进行备案和政审。 

     (八)组织和实施全市组织工作的调查研究及宣传工作;负责全市组工信息的编发上报工作;负责组织工作、干部工作、人才工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出意见建议。

     (九)贯彻落实中央和省、市委关于党员干部直接联系群众工作的决策部署;统筹协调和组织实施全市机关联系基层、干部联系群众工作,制定落实有关政策和意见;对“双联系”工作进行检查、指导、考核、宣传。

     (十)负责全市党员电教远教工作的指导、协调和督促检查;负责先锋网络体系和手机信息平台建设、维护和使用等工作。

     (十一)管理市委老干部局。指导全市退(离)休干部宏观管理工作。

     (十二)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

     二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看,中共芜湖市委组织部2016年度部门决算包括部机关本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,增加0户。

     纳入中共芜湖市委组织部决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

芜湖市委组织部部机关

2

芜湖市委组织部人才资源管理中心

 

 

     三、中共芜湖市委组织部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9536.8

一、一般公共服务支出

8457.78

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

49.41

六、科学技术支出

458.3

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

211.6

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

4.82

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

9586.21

本年支出合计

9297.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

190.64

     年末结转和结余

479.7

 

 

 

 

总计

9776.85

总计

9776.85

 

收入决算表

                                              公开02表

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

9586.21

9536.8

 

 

 

 

49.41

201

一般公共服务支出

8718.6

8703.28

 

 

 

 

 

15.32

20132

组织事务

8718.6

8703.28

 

 

 

 

15.32

2013201

  行政运行

552.77

537.45

 

 

 

 

15.32

2013202

  一般行政管理事务

7678.81

7678.81

 

 

 

 

 

2013250

  事业运行

38.92

38.92

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

448.1

448.1

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

450

450

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

450

450

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

450

450

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.59

79.59

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.05

73.05

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

73.05

73.05

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.36

22.36

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.36

22.36

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.23

14.23

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.06

7.06

 

 

 

 

 

213

农林水支出

211.6

211.6

 

 

 

 

 

21301

农业

211.6

211.6

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

 

211.6

211.6

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.55

44.55

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

21.42

21.42

 

 

 

 

 

229

其他支出

38.09

4

 

 

 

 

34.09

22999

其他支出

38.09

4

 

 

 

 

34.09

2299901

其他支出

38.09

4

 

 

 

 

34.09

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

9297.15

681.76

8615.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

8457.78

517.11

7940.67

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.08

 

2.08

 

 

 

2013105

  专项业务

2.08

 

2.08

 

 

 

20132

组织事务

8455.7

517.11

7938.59

 

 

 

2013201

  行政运行

498.11

498.11

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

7476.14

 

7476.14

 

 

 

2013250

  事业运行

19

19

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

462.45

 

462.45

 

 

 

206

科学技术支出

458.3

 

458.3

 

 

 

20699

其他科学技术支出

458.3

 

458.3

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

458.3

 

458.3

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.18

79.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

72.64

72.64

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.64

72.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.54

6.54

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.54

6.54

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.24

20.24

 

 

 

 

21005

医疗保障

20.24

20.24

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.23

14.23

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.07

1.07

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.94

4.94

 

 

 

 

213

农林水支出

211.6

 

211.6

 

 

 

21301

农业

211.6

 

211.6

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

211.6

 

211.6

 

 

 

221

住房保障支出

65.23

65.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

65.23

65.23

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.55

44.55

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

20.68

20.68

 

 

 

 

229

其他支出

4.82

 

4.82

 

 

 

22999

其他支出

4.82

 

4.82

 

 

 

2299901

其他支出

4.82

 

4.82

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

9536.8

一、一般公共服务支出

8408.56

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

458.3

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

211.6

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

1.5

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

9536.8

本年支出合计

9244.61

年初财政拨款结转和结余

155.16

年末财政拨款结转和结余

447.35

一般公共预算财政拨款

155.16

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

9691.96

合计

9691.96

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

155.16

48.02

107.14

9536.8

734.29

8802.51

9244.61

666.43

8578.18

447.35

115.88

 

331.47

201

一般公共服务支出

141.98

43.14

98.84

8703.28

566.37

8136.91

8408.56

501.78

7906.78

436.7

107.73

 

328.97

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.08

 

2.08

 

 

 

2.08

 

2.08

 

 

 

 

2013105

  专项业务

2.08

 

2.08

 

 

 

2.08

 

2.08

 

 

 

 

20132

组织事务

139.9

43.14

96.76

8703.28

566.37

8136.91

8406.48

501.78

7904.7

436.7

107.73

 

328.97

2013201

  行政运行

39.66

39.66

 

537.45

537.45

 

482.78

482.78

 

94.33

94.33

 

 

2013202

  一般行政管理事务

82.06

 

82.06

7678.81

 

7678.81

7442.25

 

7442.25

318.62

 

 

318.62

2013250

  事业运行

3.48

3.48

 

38.92

28.92

10

19

19

 

23.4

13.4

 

10

2013299

  其他组织事务支出

14.7

 

14.7

448.1

 

448.1

462.45

 

462.45

0.35

 

 

0.35

206

科学技术支出

8.3

 

8.3

450

 

450

458.3

 

458.3

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

8.3

 

8.3

450

 

450

458.3

 

458.3

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

8.3

 

8.3

450

 

450

458.3

 

458.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.88

4.88

 

79.59

79.59

 

79.18

79.18

 

5.29

5.29

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.88

4.88

 

73.05

73.05

 

72.64

72.64

 

5.29

5.29

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.88

4.88

 

73.05

73.05

 

72.64

72.64

 

5.29

5.29

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.54

6.54

 

6.54

6.54

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.54

6.54

 

6.54

6.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

22.36

22.36

 

20.24

20.24

 

2.12

2.12

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

22.36

22.36

 

20.24

20.24

 

2.12

2.12

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

14.23

14.23

 

14.23

14.23

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

1.07

1.07

 

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

 

 

 

7.06

7.06

 

4.94

4.94

 

2.12

2.12

 

 

213

农林水支出

 

 

 

211.6

 

211.6

211.6

 

211.6

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

211.6

 

211.6

211.6

 

211.6

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

 

 

 

211.6

 

211.6

211.6

 

211.6

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

65.97

65.97

 

65.23

65.23

 

0.74

0.74

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

65.97

65.97

 

65.23

65.23

 

0.74

0.74

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

44.55

44.55

 

44.55

44.55

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

21.42

21.42

 

20.68

20.68

 

0.74

0.74

 

 

229

其他支出

 

 

 

4

 

4

1.5

 

1.5

2.5

 

 

2.5

22999

其他支出

 

 

 

4

 

4

1.5

 

1.5

2.5

 

 

2.5

2299901

其他支出

 

 

 

4

 

4

1.5

 

1.5

2.5

 

 

2.5

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

421.54

302

商品和服务支出

86.78

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

109.43

30201

  办公费

6.55

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

154.32

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

23.06

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

24.58

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.43

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.68

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

109.72

30209

  物业管理费

1.09

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

158.11

30211

  差旅费

12.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

72.64

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.34

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

3.19

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.86

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

20.24

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

7.01

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

44.55

30227

  委托业务费

0.03

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

20.68

30228

  工会经费

4.38

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

34.79

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.33

 

 

 

人员经费合计

579.65

公用经费合计

86.78

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     说明:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

     四、中共芜湖市委组织部(含部机关下属事业单位:芜湖市委组织部人才资源管理中心,下同)2016年度部门决算说明

     (一)2016年度收入支出决算情况说明

     2016年度收入总计9776.85万元(含年初结转和结余),支出总计9776.85万元(含年末结转和结余)。与2015年相比,收、支总计均增加4273.93万元,增长77.67%,主要原因:一是专项支出增加,主要为上级追加的人才专项资金等;二是人员经费增加。

     (二)2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计9586.21万元,其中:财政拨款收入9536.8万元,占99.48%;其他收入49.41万元,占0.52%。

     (三)2016年度支出决算情况说明

     本年支出合计9297.15万元,其中:基本支出681.76万元,占7.33%;项目支出8615.39万元,占92.67%。

     (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

     2016年度财政拨款收入总计9691.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9691.96万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加4341.43万元,增长81.14%,主要原因:一是人员经费增加;二是专项支出增加,主要为上级追加的人才专项资金等。

     (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.财政拨款收入决算总体情况

     2016年度一般公共预算财政拨款收入9536.8万元,占本年收入的99.48%,一般公共预算财政拨款收入增加4576.7万元,增长92.27%。主要原因:一是人员经费增加,二是专项支出增加。

     2.财政拨款支出决算总体情况

     2016年度财政拨款支出9244.61万元,占本年支出的99.43%。与2015年相比,财政拨款支出增加4056.71万元,增长78.2%。主要原因:一是人员经费增加,二是专项支出增加。

     3.财政拨款支出决算具体情况

     2016年度财政拨款支出年初预算为9536.8万元,支出决算为9244.61万元,完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因:一是2016年预算中包括机关事业单位养老保险的预算,但2016年度尚未缴纳养老保险;二是2016年年终一次性奖金按照市财政局要求于2017年发放,故2016年预算中的年终一次性奖金结余。其中基本支出666.43万元,占7.21%;项目支出8578.18万元,占92.79%。具体情况如下:

     1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,决算数大于预算数的主要原因是支出全部为上年结余资金。

     2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为537.45万元,支出决算数为482.78万元,完成年初预算的89.83%,决算数小于预算数的主要原因:一是2016年预算中包括机关事业单位养老保险的预算,但2016年度尚未缴纳养老保险;二是2016年年终一次性奖金按照财政局要求于2017年发放,故2016年预算中的年终一次性奖金结余。

     3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为7678.81万元,支出决算为7442.25万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是专项资金有结余。

     4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项),年初预算为38.92万元,支出决算为19万元,完成年初预算的48.82%,决算数小于预算数的主要原因是专项资金有结余。

     5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为448.1万元,支出决算为462.45万元,完成年初预算的103.2%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

     6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为450万元,支出决算为458.3万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

     7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为73.05万元,支出决算为72.64万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是年度支出差异。

     8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为6.54万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的100%。

     9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为14.23万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的100%。

     10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的100%。

     11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为7.06万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的69.97%,决算数小于预算数的主要原因是年度支出差异。

     12. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),年初预算为211.6万元,支出决算为211.6万元,完成年初预算的100%。

     13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为44.55万元,支出决算为44.55万元,完成年初预算的100%。

     14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为21.42万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是年度支出差异。

     15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为4万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的37.5%,决算数小于预算数的主要原因是年度支出差异。

     (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出666.43万元,其中人员经费579.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费86.78万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

     (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     中共芜湖市委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费

     2016年度中共芜湖市委组织部部机关运行经费86.74万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

     (二)政府采购情况

     2016年度中共芜湖市委组织部政府采购支出总额45.66万元,其中:政府采购货物支出45.66万元。授予中小企业合同金额45.66万元,占政府采购支出总额100%。

     (三)国有资产占有使用情况

     截至2016年末,中共芜湖市委组织部已参加车改,无公务用车。但本部门(含下属单位)账面共有车辆1辆,实际上车辆于2015年底已上交至国资委,因转让手续尚在办理中导致。单位价值50万元以上大型设备1套。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

     2016年,中共芜湖市委组织部按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对9个项目进行了绩效自评,涉及财政资金3828.16万元。评价结果显示,项目执行达到了预期绩效目标。

     九、名词解释

     (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

中共芜湖市委组织部2016年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

     一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

6.2 

2.86 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 6.2

2.86 

公务用车购置及运行费

 0

0 

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

 

 

     二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

     中共芜湖市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.86万元,完成年初预算的46.13%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部机关本级和所属事业单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算为0万元。公务接待费支出决算为2.86万元,完成年初预算的46.13%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初预算为0万元。具体情况如下:

     (一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平。

     (二)公务接待费支出2.86万元, 与2015年度决算相比,减少0.01万元,下降0.35%。下降的原因是严格执行中央八项规定和公务接待费管理相关规定。2016年中共芜湖市委组织部国内公务接待共28批次(无外事接待),241人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。

     (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少17.96万元,下降100%。下降的原因是公车改革后取消公务用车。2016年没有安排公务用车购置及运行费。2016年,中共芜湖市委组织部部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆、购置数为0辆。

     联系方式:中共芜湖市委组织部

     政务公开热线:3834069   

     政务公开电子邮箱:whzzbbgs@126.com。  

 

附件:

中共芜湖市委组织部2016年“三公经费”决算公开.pdf

中共芜湖市委组织部2016年部门决算情况.pdf

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